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内部稽核之组织及运作
最後更新日: 2007年6月
  1. 内部稽核组织:本公司内部稽核部门系隶属于董事会,请详本公司组织图
  2. 内部稽核主管及稽核人员共计21人。

  3. 企业内部控制自行检查作法:
    (依据远东纺织股份有限公司自行检查内部控制制度作业处理程序)
    • 内部各单位及子公司定期自行检查其作业层级之内部控制制度,再由内部稽核单位覆核各单位及子公司之自行检查报告。依覆核结果,并同稽核单位所发现之内部控制缺失及异常事项改善情形,完成自行检查内部控制制度工作报告,作为董事会及总经理评估公司整体内部控制制度有效性及出具内部控制制度声明书之依据。
    • 内部控制制度声明书于受检年度之次年四月底前于金管会指定网站申报,并刊登于年报及公开说明书。